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平成23年度決算概要

平成23年度の新潟市病院事業決算は昨年度に引き続いての黒字決算となりました。
この主な内容として、入院収益では患者延数がわずかに減少したものの一人あたりの診療単価は増となったことや、外来収益では患者延数及び単価がいずれも増加したこと、また医師事務作業補助者の増員や看護補助体制の充実による医療機関別係数の増などが挙げられます。この結果、医業収益は前年度比2.9%の増、病院収益全体では前年度比3.6%の増収となりました。
一方の支出では、臨時医師等の増員による給与費の増、薬品費などの材料費、委託料等の経費に増加がありましたが、費用全体では前年度比3.2%増にとどまり、結果として二年連続の黒字を確保することができ、累積欠損金の縮減を達成することができました。
今後も地域の中核病院として高度な医療水準を確保し、患者サービスの向上に努めるとともに、収入の確保と経費の効率化により更なる健全経営を図りたいと考えています。
1.利用患者の動向  ( )は感染症患者 別掲
区  分 入   院 外  来 延患者数(人)
延患者数(人) 1日平均(人) 病床利用率(%) 延患者数(人) 1日平均(人)
平成23年度 (17) (0.1) (0.6)     (17)
223,120 610 93.5 261,804 1,073 484,924
平成22年度 (89) (0.2) (3.0)     (89)
223,555 612 93.9 257,051 1,058 480,606
差引増減 (▲ 72)         (▲ 72)
▲ 435 ▲ 2 - 4,753 15 4,318
前年度比 (-)          
99.8% 101.8% 100.9%
2.経営収支(消費税抜き)
区  分 総収益 総費用 損益 総収益対
総費用の割合
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
平成23年度 21,315,918 103.6 20,982,056 103.2 333,862 131.9 101.6
平成22年度 20,584,820 112.9 20,331,778 107.5 253,042 237.3 101.2
差 引 731,098 650,278 80,820
3.累積欠損金
平成22年度累積欠損金 3,092,407千円
平成23年度純利益 333,862千円
平成23年度末累積欠損金 2,758,545千円
4.資金収支の状況
平成22年度末内部留保資金 5,212,031千円
平成23年度資本的収支補填財源 817,103千円
    減価償却費等内部留保 1,932,019千円
純利益 333,862千円
平成23年度末内部留保資金 6,660,809千円
5.年度別経営収支状況
年 度 収   益 費   用 損 益
決算額 比率 決算額 比率
昭和48 709,872 100.0 709,872 100.0 0
49 1,555,060 219.1 1,918,296 270.2 -363,236
50 2,103,234 296.3 2,526,711 355.9 -423,477
51 3,290,737 463.6 3,500,553 493.1 -209,816
52 3,876,713 546.1 4,018,383 566.1 -141,670
53 4,468,815 629.5 4,504,071 634.5 -35,256
54 4,731,049 666.5 4,977,720 701.2 -246,671
55 5,225,650 736.1 5,576,944 785.6 -351,294
56 5,549,966 781.8 6,058,836 853.5 -508,870
57 6,048,598 852.1 6,289,636 886.0 -241,038
58 6,263,772 882.4 6,513,663 917.6 -249,891
59 6,446,764 908.2 6,677,014 940.6 -230,250
60 6,873,228 968.2 7,071,098 996.1 -197,870
61 7,222,669 1,017.5 7,331,505 1,032.8 -108,836
62 9,234,354 1,300.8 9,760,926 1,375.0 -526,572
63 10,035,239 1,413.7 10,297,189 1,450.6 -261,950
平成1 10,495,736 1,478.5 10,874,546 1,531.9 -378,810
2 11,318,552 1,594.4 11,757,281 1,656.3 -438,729
3 11,769,916 1,658.0 12,329,645 1,736.9 -559,729
4 12,725,425 1,792.6 13,292,746 1,872.6 -567,321
5 13,500,925 1,901.9 14,251,733 2,007.6 -750,808
6 14,394,404 2,027.7 14,802,077 2,085.2 -407,673
7 14,740,372 2,076.5 15,139,719 2,132.7 -399,347
8 15,289,271 2,153.8 15,134,434 2,132.0 154,837
9 14,985,453 2,111.0 14,963,191 2,107.9 22,262
10 14,856,395 2,092.8 14,804,040 2,085.5 52,355
11 14,959,933 2,107.4 14,724,475 2,074.2 235,458
12 15,352,374 2,162.7 15,034,355 2,117.9 318,019
13 15,024,864 2,116.6 14,988,309 2,111.4 36,555
14 14,965,629 2,108.2 15,012,929 2,114.9 -47,300
15 15,536,660 2,188.7 15,070,846 2,123.0 465,814
16 14,916,822 2,101,3 14,835,866 2,089.9 80,956
17 15,338,854 2,160.8 15,216,986 2,143.6 121,868
18 15,502,072 2,183.8 15,169,183 2,136.9 332,889
19 15,953,706 2,247.4 16,948,569 2,387.6 -994,863
20 16,799,371 2,366.5 18,009,427 2,537.0 -1,210,056
21 18,230,358 2,568.1 18,909,575 2,663.8 -679,217
22 20,584,820 2,899.8 20,331,778 2,864.1 253,042
23 21,315,918 3,002.8 20,982,056 2,955.8 333,862
1.比率は昭和48年度を100としたすう勢比率
2.昭和48年度から昭和54年度までの間の健康保険新潟病院の事業収支は含めていない。
6.経営分析表
分 析 項 目 算      式 
1.固定資産構成比率(%) 72.0 固定資産構成比率
2.自己資本構成比率(%) 24.1 自己資本構成比率
3.固定比率(%) 299.2 固定比率
4.流動比率(%) 435.5 流動比率
5.当座比率(%) 433.3 酸性試験比率
6.現金預金比率(%) 255.6 現金預金比率
7.総資本回転率 0.6 総資本回転率
8.自己資本回転率 2.5 自己資本回転率
9.固定資産回転率 0.8 固定資産回転率
10.流動資産回転率 2.5 流動資産回転率
11.未収金回転率 5.7 未収金回転率
12.減価償却率(%) 6.9 減価償却率
13.総資本利益率(%) 1.0 総資本利益率
14.総収益対総費用比率(%) 101.6 総収益対費用利率
15.医業収益対医業費用比率(%) 98.4 医業収益対費用比率
16.利子負担率(%) 2.1 利子負担率
17.不良債務比率(%) ▲34.2 不良債務比率
18.患者1人当たり診療収入
  ・入院(円) 64,524 患者1人当たり入院診療収入
  ・外来(円) 14,893 患者1人当たり外来診療収入
19.患者1人当たり薬品費(円) 4,536 患者1人当たり薬品費
20.投薬薬品使用効率(%) 122.4 投薬薬品使用効率
21.注射薬品使用効率(%) 68.5 注射薬品使用効率
22.診療収入に対する割合
・投薬注射収入(%) 9.0 診療収入に対する投薬注射収入
・検査収入(%) 6.0 診療収入に対する検査収入の割合
・X線収入(%) 5.0 診療収入に対するX線収入の割合
注:算出方法に用いた数値は,「地方公営企業決算状況調査」による。