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平成20年度決算概要

平成20年度の新潟市病院事業会計は新病院への移転後初の通年決算となりました。
通年稼働により入院患者数は増となり、病床利用率も93.0%と前年度に比べ8.6ポイント増と大幅に改善されました。外来患者数は6.3%の減となりましたが、入院、外来いずれも診療単価が増となったことから、医業収益は前年度比16.4%増、収益全体では5.3%の増加となりました。
しかしながら、費用全体では新病院にかかる減価償却などから前年度比6.3%増加し、この結果当年度純損失が過去最大となり、その額は前年度に比べ21.6%悪化することとなりました。
当院では今年度から地方公営企業法の全部適用を行い経営責任と権限の明確化を図ったところであり、「新潟市民病院新中期計画(改革プラン)」に基づき経営効率の更なる改善に取り組んでいるところです。今後とも質の高い医療を提供し、患者サービスの向上に努めるとともに、早期の経常収支黒字を目指してまいります。
1.利用患者の動向  ( )は感染症患者 別掲
区  分 入   院 外  来 延患者数(人)
延患者数(人) 1日平均(人) 病床利用率(%) 延患者数(人) 1日平均(人)
平成20年度 221,225 606 93.0 244,228 1,001 465,453
平成19年度 211,137 577 84.4 260,725 1,091 471,862
差引増減 10,088 29 8.6 ▲16,497 △90 △6,409
前年度比 104.8% 93.7% 98.6%
2.経営収支(消費税抜き)
区  分 総収益 総費用 損益 総収益対
総費用の割合
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
平成20年度 16,799,371 105.3 18,009,427 106.3 ▲1,210,056 121.6 93.3
平成19年度 15,953,706 102.9 16,948,569 111.7 ▲994,863 ▲298.9 94.1
差 引 845,665 1,060,858 ▲215,193
3.累積欠損金
平成19年度累積欠損金 1,456,176千円
平成20年度純損失 1,210,056千円
平成20年度末累積欠損金 2,666,232千円
4.資金収支の状況
平成19年度末内部留保資金 2,867,822千円
平成20年度資本的収支補填財源 274,687千円
  減価償却費等内部留保 1,934,325千円
純損失 1,210,056千円
平成20年度末内部留保資金 3,317,404千円
5.年度別経営収支状況
年 度 収   益 費   用 損 益
決算額 比率 決算額 比率
昭和48 709,872 100.0 709,872 100.0 0
49 1,555,060 219.1 1,918,296 270.2 -363,236
50 2,103,234 296.3 2,526,711 355.9 -423,477
51 3,290,737 463.6 3,500,553 493.1 -209,816
52 3,876,713 546.1 4,018,383 566.1 -141,670
53 4,468,815 629.5 4,504,071 634.5 -35,256
54 4,731,049 666.5 4,977,720 701.2 -246,671
55 5,225,650 736.1 5,576,944 785.6 -351,294
56 5,549,966 781.8 6,058,836 853.5 -508,870
57 6,048,598 852.1 6,289,636 886.0 -241,038
58 6,263,772 882.4 6,513,663 917.6 -249,891
59 6,446,764 908.2 6,677,014 940.6 -230,250
60 6,873,228 968.2 7,071,098 996.1 -197,870
61 7,222,669 1,017.5 7,331,505 1,032.8 -108,836
62 9,234,354 1,300.8 9,760,926 1,375.0 -526,572
63 10,035,239 1,413.7 10,297,189 1,450.6 -261,950
平成1 10,495,736 1,478.5 10,874,546 1,531.9 -378,810
2 11,318,552 1,594.4 11,757,281 1,656.3 -438,729
3 11,769,916 1,658.0 12,329,645 1,736.9 -559,729
4 12,725,425 1,792.6 13,292,746 1,872.6 -567,321
5 13,500,925 1,901.9 14,251,733 2,007.6 -750,808
6 14,394,404 2,027.7 14,802,077 2,085.2 -407,673
7 14,740,372 2,076.5 15,139,719 2,132.7 -399,347
8 15,289,271 2,153.8 15,134,434 2,132.0 154,837
9 14,985,453 2,111.0 14,963,191 2,107.9 22,262
10 14,856,395 2,092.8 14,804,040 2,085.5 52,355
11 14,959,933 2,107.4 14,724,475 2,074.2 235,458
12 15,352,374 2,162.7 15,034,355 2,117.9 318,019
13 15,024,864 2,116.6 14,988,309 2,111.4 36,555
14 14,965,629 2,108.2 15,012,929 2,114.9 -47,300
15 15,536,660 2,188.7 15,070,846 2,123.0 465,814
16 14,916,822 2,101,3 14,835,866 2,089.9 80,956
17 15,338,854 2,160.8 15,216,986 2,143.6 121,868
18 15,502,072 2,183.8 15,169,183 2,136.9 332,889
19 15,953,706 2,247.4 16,948,569 2,387.6 -994,863
20 16,799,371 2,366.5 18,009,427 2,537.0 -1,210,056
1.比率は昭和48年度を100としたすう勢比率
2.昭和48年度から昭和54年度までの間の健康保険新潟病院の事業収支は含めていない。
6.経営分析表
分 析 項 目 算      式 
1.固定資産構成比率(%) 81.8 固定資産構成比率
2.自己資本構成比率(%) 19.0 自己資本構成比率
3.固定比率(%) 430.9 固定比率
4.流動比率(%) 334.7 流動比率
5.当座比率(%) 332.3 酸性試験比率
6.現金預金比率(%) 149.0 現金預金比率
7.総資本回転率 0.5 総資本回転率
8.自己資本回転率 2.1 自己資本回転率
9.固定資産回転率 0.5 固定資産回転率
10.流動資産回転率 3.5 流動資産回転率
11.未収金回転率 5.6 未収金回転率
12.減価償却率(%) 5.8 減価償却率
13.総資本利益率(%) ▲3.2 総資本利益率
14.総収益対総費用比率(%) 93.3 総収益対費用利率
15.医業収益対医業費用比率(%) 91.9 医業収益対費用比率
16.利子負担率(%) 1.9 利子負担率
17.不良債務比率(%) ▲21.4 不良債務比率
18.患者1人当たり診療収入
  ・入院(円) 52,646 患者1人当たり入院診療収入
  ・外来(円) 12,082 患者1人当たり外来診療収入
19.患者1人当たり薬品費(円) 4,043 患者1人当たり薬品費
20.投薬薬品使用効率(%) 131.9 投薬薬品使用効率
21.注射薬品使用効率(%) 106.3 注射薬品使用効率
22.診療収入に対する割合
・投薬注射収入(%) 14.0 診療収入に対する投薬注射収入
・検査収入(%) 8.7 診療収入に対する検査収入の割合
・X線収入(%) 7.5 診療収入に対するX線収入の割合
注:算出方法に用いた数値は,「地方公営企業決算状況調査」による。