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平成25年度決算概要

平成25年度新潟市病院事業決算は、平成22年度から4年連続の黒字決算となりました。
収益では入院・外来ともに延患者数と一人あたりの診療単価が増となったことなどにより、医業収益は前年度比3.0%の増、病院収益全体では前年度比4.1%の増収となりました。
一方の支出では、看護師や医療技術員等の増員による給与費の増、収益増などに伴う材料費の増、南棟の施設管理などの経費の増加があったものの、賃借料および委託料等の経費の圧縮に努めた結果、病院費用全体では4.7%の増にとどまり、差引損益は3億4,629万円余りの純利益を計上することができました。
また、当年度は精神科身体合併症の治療に特化した精神科病棟や、病気の子どもを一時的に預かる病児保育施設「リトルスワン」などを備えた南棟が完成したほか、内視鏡下手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」など高度医療機器の整備を行いました。
今後も地域の中核病院として、高度な医療水準と医療の安全を確保し、健全・安定な病院運営に努めてまいります。
1.利用患者の動向  精神科病床、感染症病床の患者除く
区  分 入   院 外  来 延患者数(人)
延患者数(人) 1日平均(人) 病床利用率(%) 延患者数(人) 1日平均(人)
平成25年度 221,813 608 93.2 274,604 1,121 496,417
平成24年度 219,151 600 92.1 265,382 1,073 484,533
差引増減 2,662 8 9,222 38 11,884
前年度比 101.2% 103.5% 102.5%
別掲   上段:精神科病床、下段:感染症病床
区  分 入  院
延患者数(人) 1日平均(人) 病床利用率(%)
平成25年度 849 5.6 35.1
36 0.1 1.2
平成24年度
5 0.0 0.2
差引増減 849 5.6
31 0.1
2.経営収支(消費税抜き)
区  分 総収益 総費用 損益 総収益対
総費用の割合
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
平成25年度 22,368,217 104.1 22,021,925 104.7 346,292 76.2 101.6
平成24年度 21,484,602 100.8 21,030,445 100.2 454,157 136.0 102.2
差 引 883,615 991,480 ▲107,865
3.累積欠損金
平成24年度累積欠損金 2,281,106千円
平成25年度純利益 346,292千円
平成25年度末累積欠損金 1,934,814千円
平成25年資本剰余金処分による補てん額 73,558千円
平成25年度末繰越欠損金 1,861,256千円
4.資金の状況
平成24年度末内部留保資金 8,199,525千円
平成25年度資本的収支補填財源 475,360千円
平成25年度減価償却費等内部留保 2,022,839千円
平成25年度純利益 346,292千円
平成25年度末内部留保資金 10,093,296千円
5.年度別経営収支状況
年 度 収   益 費   用 損 益
(千円)
決算額
(千円)
比率
(%)
決算額
(千円)
比率
(%)
平成25年度 22,368,218 140.2 22,021,926 129.9 346,292
平成24年度 21,484,602 134.7 21,030,445 124.1 454,157
平成23年度 21,315,918 133.6 20,982,056 123.8 333,862
平成22年度 20,584,820 129.0 20,331,778 120.0 253,042
平成21年度 18,230,358 114.3 18,909,575 111.6 ▲679,217
平成20年度 16,799,371 105.3 18,009,427 106.3 ▲1,210,056
平成19年度 15,953,706 100.0 16,948,569 100.0 ▲994,863
1.比率は平成19年度(新病院移転年度)を100としたすう勢比率
6.経営分析表
分析項目 平成25年度 平成24年度 平成23年度 算式
1.固定資産構成比率(%) 67.4 67.2 72.0 固定資産構成比率
2.自己資本構成比率(%) 24.8 24.8 24.8 自己資本構成比率
3.固定比率(%) 271.5 271.5 271.5 固定比率
4.流動比率(%) 317.1 317.1 317.1 流動比率
5.当座比率(%) 315.3 315.3 315.3 酸性試験比率
6.現金預金比率(%) 222.1 222.1 222.1 現金預金比率
7.総資本回転率 0.6 0.6 0.6 総資本回転率
8.自己資本回転率 2.2 2.2 2.2 自己資本回転率
9.固定資産回転率 0.8 0.8 0.8 固定資産回転率
10.流動資産回転率 1.9 1.9 1.9 流動資産回転率
11.未収金回転率 5.6 5.6 5.6 未収金回転率
12.減価償却率(%) 6.9 6.9 6.9 減価償却率
13.総資本利益率(%) 1.2 1.2 1.2 総資本利益率
14.総収益対総費用比率(%) 102.2 102.2 102.2 総収益対費用利率
15.医業収益対医業費用比率(%) 99.1 99.1 99.1 医業収益対費用比率
16.利子負担率(%) 1.9 1.9 1.9 利子負担率
17.不良債務比率(%) ▲41.7 ▲41.7 ▲41.7 不良債務比率
18.患者1人当たり診療収入
  ・入院(円) 67,078 67,078 67,078 患者1人当たり入院診療収入
  ・外来(円) 15,292 15,292 15,292 患者1人当たり外来診療収入
19.患者1人当たり薬品費(円) 4,550 4,550 4,550 患者1人当たり薬品費
20.投薬薬品使用効率(%) 119.3 119.3 119.3 投薬薬品使用効率
21.注射薬品使用効率(%) 68.0 68.0 68.0 注射薬品使用効率
22.診療収入に対する割合
・投薬注射収入(%) 8.7 8.7 8.7 診療収入に対する投薬注射収入
・検査収入(%) 6.1 6.1 6.1 診療収入に対する検査収入の割合
・X線収入(%) 4.9 4.9 4.9 診療収入に対するX線収入の割合
注:算出方法に用いた数値は,「地方公営企業決算状況調査」による。