予約センター025-281-6600(平日)
急患外来025-281-5151

平成21年度決算概要

平成21年度の新潟市病院事業決算は、新病院移転以降続いている赤字経営に若干の改善がみられる結果となりました。
医業収益では当年度よりDPC(診断群分類による包括評価)対象病院へ移行したことによる入院患者の診療単価増や、外来患者数が当初見込みを上回ったことなどからから、前年度に比べ7.0%の増となり、事業収益全体では8.5%の増加となりました。
一方の費用では、臨時医師の増員や救急手当の支給による給与費の増、患者数の増に伴う材料費の増加などがありましたが、事業費用全体で前年度比5.0%の増にとどまりました。この結果、純損失額は20年度に比較して、43.9%の圧縮が図られました。
新病院建設による多額の減価償却費の影響により純損失の計上が続いていますが、引き続き収入の確保及び経費の節減に努めるとともに、7対1看護基準の実現に向け準備を進め、質の高い医療の提供、患者サービスの向上に積極的に取り組んでいきたいと考えています。
1.利用患者の動向  ( )は感染症患者 別掲
区  分 入   院 外  来 延患者数(人)
延患者数(人) 1日平均(人) 病床利用率(%) 延患者数(人) 1日平均(人)
平成21年度 (162) (0.4) (5.5)     (162)
214,890 589 90.3 252,753 1,044 467,643
平成20年度 (0) (0.0) (0.0)      
221,225 606 93.0 244,228 1,001 465,453
差引増減 (162)          
▲6,335 ▲17 ▲2.7 8,525 43 2,190
前年度比 (-)          
97.1% 103.5% 100.5%
2.経営収支(消費税抜き)
区  分 総収益 総費用 損益 総収益対
総費用の割合
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
平成21年度 18,230,358 108.5 18,909,575 105.0 ▲679,217 56.1 96.4
平成20年度 16,799,371 105.3 18,009,427 106.3 ▲1,210,056 121.6 93.3
差 引 1,430,987 900,148 530,839
3.累積欠損金
平成20年度累積欠損金 2,666,232千円
平成21年度純損失 679,217千円
平成21年度末累積欠損金 3,345,449千円
4.資金収支の状況
平成20年度末内部留保資金 3,317,404千円
平成21年度資本的収支補填財源 785,901千円
  減価償却費等内部留保 1,929,134千円
純損失 679,217千円
平成21年度末内部留保資金 3,808,420千円
5.年度別経営収支状況
年 度 収   益 費   用 損 益
決算額 比率 決算額 比率
昭和48 709,872 100.0 709,872 100.0 0
49 1,555,060 219.1 1,918,296 270.2 -363,236
50 2,103,234 296.3 2,526,711 355.9 -423,477
51 3,290,737 463.6 3,500,553 493.1 -209,816
52 3,876,713 546.1 4,018,383 566.1 -141,670
53 4,468,815 629.5 4,504,071 634.5 -35,256
54 4,731,049 666.5 4,977,720 701.2 -246,671
55 5,225,650 736.1 5,576,944 785.6 -351,294
56 5,549,966 781.8 6,058,836 853.5 -508,870
57 6,048,598 852.1 6,289,636 886.0 -241,038
58 6,263,772 882.4 6,513,663 917.6 -249,891
59 6,446,764 908.2 6,677,014 940.6 -230,250
60 6,873,228 968.2 7,071,098 996.1 -197,870
61 7,222,669 1,017.5 7,331,505 1,032.8 -108,836
62 9,234,354 1,300.8 9,760,926 1,375.0 -526,572
63 10,035,239 1,413.7 10,297,189 1,450.6 -261,950
平成1 10,495,736 1,478.5 10,874,546 1,531.9 -378,810
2 11,318,552 1,594.4 11,757,281 1,656.3 -438,729
3 11,769,916 1,658.0 12,329,645 1,736.9 -559,729
4 12,725,425 1,792.6 13,292,746 1,872.6 -567,321
5 13,500,925 1,901.9 14,251,733 2,007.6 -750,808
6 14,394,404 2,027.7 14,802,077 2,085.2 -407,673
7 14,740,372 2,076.5 15,139,719 2,132.7 -399,347
8 15,289,271 2,153.8 15,134,434 2,132.0 154,837
9 14,985,453 2,111.0 14,963,191 2,107.9 22,262
10 14,856,395 2,092.8 14,804,040 2,085.5 52,355
11 14,959,933 2,107.4 14,724,475 2,074.2 235,458
12 15,352,374 2,162.7 15,034,355 2,117.9 318,019
13 15,024,864 2,116.6 14,988,309 2,111.4 36,555
14 14,965,629 2,108.2 15,012,929 2,114.9 -47,300
15 15,536,660 2,188.7 15,070,846 2,123.0 465,814
16 14,916,822 2,101,3 14,835,866 2,089.9 80,956
17 15,338,854 2,160.8 15,216,986 2,143.6 121,868
18 15,502,072 2,183.8 15,169,183 2,136.9 332,889
19 15,953,706 2,247.4 16,948,569 2,387.6 -994,863
20 16,799,371 2,366.5 18,009,427 2,537.0 -1,210,056
21 18,230,358 2,568.1 18,909,575 2,663.8 -679,217
1.比率は昭和48年度を100としたすう勢比率
2.昭和48年度から昭和54年度までの間の健康保険新潟病院の事業収支は含めていない。
6.経営分析表
分 析 項 目 算      式 
1.固定資産構成比率(%) 75.8 固定資産構成比率
2.自己資本構成比率(%) 19.3 自己資本構成比率
3.固定比率(%) 417.7 固定比率
4.流動比率(%) 380.4 流動比率
5.当座比率(%) 378.1 酸性試験比率
6.現金預金比率(%) 143.5 現金預金比率
7.総資本回転率 0.5 総資本回転率
8.自己資本回転率 2.5 自己資本回転率
9.固定資産回転率 0.6 固定資産回転率
10.流動資産回転率 3.4 流動資産回転率
11.未収金回転率 5.8 未収金回転率
12.減価償却率(%) 6.2 減価償却率
13.総資本利益率(%) ▲1.8 総資本利益率
14.総収益対総費用比率(%) 96.4 総収益対費用利率
15.医業収益対医業費用比率(%) 94.8 医業収益対費用比率
16.利子負担率(%) 2.0 利子負担率
17.不良債務比率(%) ▲22.7 不良債務比率
18.患者1人当たり診療収入
  ・入院(円) 57,060 患者1人当たり入院診療収入
  ・外来(円) 13,314 患者1人当たり外来診療収入
19.患者1人当たり薬品費(円) 4,099 患者1人当たり薬品費
20.投薬薬品使用効率(%) 125.5 投薬薬品使用効率
21.注射薬品使用効率(%) 114.3 注射薬品使用効率
22.診療収入に対する割合
・投薬注射収入(%) 14.2 診療収入に対する投薬注射収入
・検査収入(%) 6.1 診療収入に対する検査収入の割合
・X線収入(%) 5.4 診療収入に対するX線収入の割合
注:算出方法に用いた数値は,「地方公営企業決算状況調査」による。